审计经理

岗位描述:


1. 负责公司内部控制制度的建设、完善;

2. 组织审计工作,制订审计目标;

3. 负责拟定年度审计计划和审计范围,开展合规性审计及专项经营审计;

4. 对公司各种制度、工作流程和执行情况进行审查和督导;

5. 对公司各项费用支出涉及的环节进行监督审核;

6. 揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系;

7. 发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

 

任职要求:

1. 本科或以上学历,财务、审计等相关专业;

2. 5年及以上审计或财务工作经验,在四大、大型房地产公司或建筑业等相关行业从事过房地产审计等相关工作,有内部审计工作经验者优先;

3. 精通相关审计准则、审计工作程序和规范,熟悉国家会计准则、财务政策、税务法律法规,熟悉ERP财务软件,对内审工作有一定认知;

4. 有独立组织开展审计项目的能力和经验,能承受合理的工作压力;

5. 坚持原则,善于沟通,工作主动性强,具有良好的抗压能力。